Orden de Compra. Nº
3736-709-SE18
"
Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, 2018
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3736-709-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, 2018
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3736-116-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Facturación
Los Olivos 124
Comuna
Laja
Impuesto
84967,43
Dirección de Envío de la Factura
Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
ANTICORROSIVOS PINTURA GALÓN NEGRO
ANTICORROSIVOS PINTURA GALÓN NEGRO
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 4"
BROCHAS DE 4"
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Unidad
Esmalte al agua en galón
Esmalte al agua en galón
$ 16.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.220
$ 32.220
30161508
Rodillo de papel pintado
2
Unidad
Rodillo chiporro de 18cm
Rodillo chiporro de 18cm
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
39121303
Cajas eléctricas
40
Unidad
CAJA CHUQUI
CAJA CHUQUI
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
30181515
Estanque del WC
3
Unidad
Fluxómetro para WC
Fluxómetro para WC
$ 68.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 206.931
$ 206.931
31181601
Sellos de plástico
4
Unidad
Sello de cera antifuga
Sello de cera antifuga
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
40141716
Sifones en P
4
Unidad
Desagüe PVC para lavaplatos
Desagüe PVC para lavaplatos
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.996
$ 3.996
40141716
Sifones en P
4
Unidad
Sifón lavaplatos
Sifón lavaplatos
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
40142201
Reguladores de gas
1
Unidad
Regulador de Gas de 45 kgs
Regulador de Gas de 45 kgs
$ 29.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.750
$ 29.750
12161601
Catalizadores de ácido
10
Litro
ÁCIDO MURIÁTICO
ÁCIDO MURIÁTICO
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
30
Metro Cuadrado
CERÁMICO DE MURO 20X30 M2
CERÁMICO DE MURO 20X30 M2
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.500
$ 97.500
26121614
Cable de construcción
1
Metro Lineal
CABLE EVA 1,5MM BLANCO
CABLE EVA 1,5MM BLANCO
$ 11.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
26121614
Cable de construcción
1
Rollo
CABLE EVA 1,5MM ROJO
CABLE EVA 1,5MM ROJO
$ 11.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
Total Neto
$ 447.197
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.967
TOTAL OC
$ 532.164
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.