Orden de Compra. Nº3736-709-SE18 "Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-709-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2018
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3736-116-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Los Olivos 124
Comuna Laja
Impuesto 84967,43
Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónANTICORROSIVOS PINTURA GALÓN NEGRO ANTICORROSIVOS PINTURA GALÓN NEGRO $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 4" BROCHAS DE 4" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadEsmalte al agua en galón Esmalte al agua en galón $ 16.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.220 $ 32.220
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadRodillo chiporro de 18cm Rodillo chiporro de 18cm $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
39121303
Cajas eléctricas40UnidadCAJA CHUQUI CAJA CHUQUI $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
30181515
Estanque del WC3UnidadFluxómetro para WC Fluxómetro para WC $ 68.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.931 $ 206.931
31181601
Sellos de plástico4UnidadSello de cera antifuga Sello de cera antifuga $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
40141716
Sifones en P4UnidadDesagüe PVC para lavaplatos Desagüe PVC para lavaplatos $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.996 $ 3.996
40141716
Sifones en P4UnidadSifón lavaplatos Sifón lavaplatos $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
40142201
Reguladores de gas1UnidadRegulador de Gas de 45 kgs Regulador de Gas de 45 kgs $ 29.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750
12161601
Catalizadores de ácido10LitroÁCIDO MURIÁTICO ÁCIDO MURIÁTICO $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica30Metro CuadradoCERÁMICO DE MURO 20X30 M2 CERÁMICO DE MURO 20X30 M2 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
26121614
Cable de construcción1Metro LinealCABLE EVA 1,5MM BLANCO CABLE EVA 1,5MM BLANCO $ 11.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
26121614
Cable de construcción1RolloCABLE EVA 1,5MM ROJO CABLE EVA 1,5MM ROJO $ 11.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
Total Neto $ 447.197
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.967
TOTAL OC $ 532.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.