Orden de Compra. Nº3736-714-SE19 "Suministro de materiales de construcción y artículos de ferretería para el departamento de educación de la comuna de Laja "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-714-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Suministro de materiales de construcción y artículos de ferretería para el departamento de educación de la comuna de Laja
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3736-167-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-558 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Los Olivos 124
Comuna Laja
Impuesto 13035,33
Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol6UnidadPINTURA EN SPRAY 485 ML VARIEDAD DE COLORES (NEGRO)PINTURA EN SPRAY 485 ML VARIEDAD DE COLORES $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.102
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria40UnidadDISCO DE CORTE METAL 4.5"DISCO DE CORTE METAL 4.5" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
31211904
Brochas5UnidadBROCHA DE 3"BROCHA DE 3" $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.455 $ 9.455
23171515
Electrodos para soldar5kilogramoELECTRODO 6011 3/32 KILOELECTRODO 6011 3/32 KILO $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.225 $ 17.225
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE LITRODILUYENTE LITRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
Total Neto $ 68.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.035
TOTAL OC $ 81.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.