|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3736-717-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-06-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO COLACIONES MODALIDAD FLEXIBLE AÑO 2017 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3736-28-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
|
|
R.U.T. |
69.170.300-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 292 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
|
|
R.U.T. |
69.170.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) |
|
Comuna |
Laja
|
|
Impuesto |
63840 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
angela berna |
|
Razón Social |
ANGELA DANIELA DEL CARMEN BERNA PASCAL
|
|
R.U.T. |
12.980.692-3 |
|
Sucursal |
angela berna |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 240 | Unidad | “Adquisición de servicio de colaciones para la atención de alumnos participantes del programa modalidad flexible, año 2017”.
COLACIONES MES DE MAYO 2017 | Café,te
Sandiwch de jamón y queso
Como adicional
Milo
Berlinés o queques
Calzones rotos |
$ 1.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 336.000
|
$ 336.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 336.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.840
|
|
$ 399.840
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.