Orden de Compra. Nº3736-759-SE19 "Suministro de materiales de construcción y artículos de ferretería, para el departamento de educación de la comuna de Laja, 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-759-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Suministro de materiales de construcción y artículos de ferretería, para el departamento de educación de la comuna de Laja, 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3736-167-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-605 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Los Olivos 124
Comuna Laja
Impuesto 66153,63
Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte3GalónPROTECTOR PARA MADERA SIMILAR O SUPERIOR A CERESTAINPROTECTOR PARA MADERA SIMILAR O SUPERIOR A CERESTAIN $ 17.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.177 $ 51.177
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.455 $ 9.455
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 2"BROCHAS DE 2" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
23171515
Electrodos para soldar10UnidadELECTRODO 6011/332ELECTRODO 6011/332 $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.450
23171515
Electrodos para soldar627UnidadPERNO COCHE DE 3" CON TUERCA Y GOLILLAPERNO COCHE DE 3" CON TUERCA Y GOLILLA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.670 $ 131.670
27112801
Brocas20UnidadBROCA FIERRO 8MMBROCA FIERRO 8MM $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.380 $ 66.380
30102304
Perfiles de acero10UnidadPERFIL CUADRADO 20X20X2MMX6MTSPERFIL CUADRADO 20X20X2MMX6MTS $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.320 $ 48.320
Total Neto $ 348.177
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.154
TOTAL OC $ 414.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.