Orden de Compra. Nº3736-932-SE16 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-932-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2016
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3736-30-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Los Olivos 124
Comuna Laja
Impuesto 22261,92
Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor williams sandoval
Razón Social WILLIAMS DEL CARMEN SANDOVAL OYARCE
R.U.T. 3.127.296-3
Sucursal williams sandoval
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadRODILLO DE 18CM  $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 2"   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
39121202
Canalización eléctrica1UnidadCONDUIT DE 16MM  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
39101605
ampolletas fluorescentes3UnidadAMPOLLETA LED 100 WATT  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
30111601
Cemento5UnidadCEMENTO 42.5 KGS  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadANTICORROSIVOS GALON DISTINTOS COLORES  $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.688 $ 22.688
39121533
Piezas de interruptor y accesorios2UnidadINTERRUPTOR EMBUTIDO 9/12  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
60121251
Pintura al agua1UnidadPINTURA ESMALTE AL AGUA GALON  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31161503
Clavo-tornillo2kilogramoCLAVO TECHO   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroDILUYENTE   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 117.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.262
TOTAL OC $ 139.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.