Orden de Compra. Nº
3736-932-SE16
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SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3736-932-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3736-30-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Facturación
Los Olivos 124
Comuna
Laja
Impuesto
22261,92
Dirección de Envío de la Factura
Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
williams sandoval
Razón Social
WILLIAMS DEL CARMEN SANDOVAL OYARCE
R.U.T.
3.127.296-3
Sucursal
williams sandoval
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad
RODILLO DE 18CM
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS DE 2"
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.720
$ 2.720
39121202
Canalización eléctrica
1
Unidad
CONDUIT DE 16MM
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
39101605
ampolletas fluorescentes
3
Unidad
AMPOLLETA LED 100 WATT
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
30111601
Cemento
5
Unidad
CEMENTO 42.5 KGS
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Unidad
ANTICORROSIVOS GALON DISTINTOS COLORES
$ 11.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.688
$ 22.688
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
2
Unidad
INTERRUPTOR EMBUTIDO 9/12
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
60121251
Pintura al agua
1
Unidad
PINTURA ESMALTE AL AGUA GALON
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
31161503
Clavo-tornillo
2
kilogramo
CLAVO TECHO
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Litro
DILUYENTE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 117.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.262
TOTAL OC
$ 139.430
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.