Orden de Compra. Nº
3736-987-SE17
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SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3736-987-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
3736-2-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T.
69.170.300-2
Dirección de Facturación
Los Olivos 124
Comuna
Laja
Impuesto
111993,79
Dirección de Envío de la Factura
Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Granfe
Razón Social
COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T.
76.040.243-5
Sucursal
Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201601
Adhesivos químicos
31
Unidad
ADHESIVO CERAMICA POLVO SACO 25KG.-30KG.
$ 2.254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.874
$ 69.874
30111701
Enlucido de yeso
30
Unidad
FRAGUE KG. DISTINTOS COLORES
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
53102102
Overol y sobretodo para hombre
4
Unidad
BUZO DE PAPEL PARA PINTAR UNIDAD
$ 1.732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.928
$ 6.928
30103603
Madera de encuadre
14
Unidad
GUARDAPOLVO 7 X 14 X 3000
$ 1.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.070
$ 21.070
30103603
Madera de encuadre
14
Unidad
CUARTO RODON 20MM X 20MM X 3000
$ 742,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.388
$ 10.388
31161503
Clavo-tornillo
57
Unidad
TORNILLO SPARK 2"
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
60121251
Pintura al agua
1
Unidad
PINTURA ESMALTE AL AGUA GALON
$ 16.631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.631
$ 16.631
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHAS DE 2"
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 673
$ 673
42151805
Discos de acabado o pulido
1
Unidad
DISCO DIAMANTADO 4 1/2 UNIDAD
$ 1.959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.959
$ 1.959
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
113
Metro Cuadrado
CERÁMICA DE PISO M2
$ 3.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 438.440
$ 438.440
Total Neto
$ 589.441
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.994
TOTAL OC
$ 701.435
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.