Orden de Compra. Nº3736-987-SE17 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-987-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2017
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3736-2-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Los Olivos 124
Comuna Laja
Impuesto 111993,79
Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Granfe
Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA
R.U.T. 76.040.243-5
Sucursal Ferreteria Granfe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos31UnidadADHESIVO CERAMICA POLVO SACO 25KG.-30KG.  $ 2.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.874 $ 69.874
30111701
Enlucido de yeso30UnidadFRAGUE KG. DISTINTOS COLORES  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
53102102
Overol y sobretodo para hombre4UnidadBUZO DE PAPEL PARA PINTAR UNIDAD  $ 1.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.928 $ 6.928
30103603
Madera de encuadre14UnidadGUARDAPOLVO 7 X 14 X 3000  $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.070 $ 21.070
30103603
Madera de encuadre14UnidadCUARTO RODON 20MM X 20MM X 3000  $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.388 $ 10.388
31161503
Clavo-tornillo57UnidadTORNILLO SPARK 2"  $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
60121251
Pintura al agua1UnidadPINTURA ESMALTE AL AGUA GALON  $ 16.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.631 $ 16.631
31211904
Brochas1UnidadBROCHAS DE 2"  $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673 $ 673
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadDISCO DIAMANTADO 4 1/2 UNIDAD  $ 1.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.959 $ 1.959
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica113Metro CuadradoCERÁMICA DE PISO M2  $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.440 $ 438.440
Total Neto $ 589.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.994
TOTAL OC $ 701.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.