Orden de Compra. Nº3736-993-SE19 "Suministro de materiales de construcción y artículos de ferretería, para el departamento de educación de la comuna de Laja, 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-993-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Suministro de materiales de construcción y artículos de ferretería, para el departamento de educación de la comuna de Laja, 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3736-167-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-775 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Los Olivos 124
Comuna Laja
Impuesto 15129,32
Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado4UnidadRodillo chiporro natural 18 cms . Rodillo chiporro natural 18 cms . $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS DE 3" . BROCHAS DE 3" . $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.346
31191501
Papeles de lija30UnidadLija para fierro distintas medidas . Lija para fierro distintas medidas . $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
31201503
Cintas adhesivas de protección5UnidadCinta de enmascarar 4cms x 40 mts rollo . Cinta de enmascarar 4cms x 40 mts rollo . $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.565
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroDiluyente litro . Diluyente litro . $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
31211504
Pinturas de cobertura1TinetaPasta muro exterior en tineta . Pasta muro exterior en tineta . $ 22.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.227 $ 22.227
Total Neto $ 79.628
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.129
TOTAL OC $ 94.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.