Orden de Compra. Nº3737-136-SE09 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3737-136-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2009
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3737-63-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Laja
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Laja
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación Fritz 101
Comuna Laja
Impuesto 5962,77
Dirección de Envío de la Factura Fritz 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2009
TítuloDescripción
lugar de entregabaquedano 215
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102702
Agua destilada para irrigación18Bidónde 5 litros cada uno  $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.818 $ 10.818
14111703
Toallas de papel45UnidadToallas de papel  $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.565 $ 20.565
Total Neto $ 31.383
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.963
TOTAL OC $ 37.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.