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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3740-227-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3740-184-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
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R.U.T. |
69.030.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Maipu esquina las Heras S/N |
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Comuna |
Huasco
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Impuesto |
169882,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipu esquina las Heras S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-08-2025 |
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Proveedor |
Las Esencias del Campo |
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Razón Social |
SANDRA VIVIAN LÓPEZ GÓMEZ
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R.U.T. |
10.133.676-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Las Esencias del Campo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | 01 servicio de coffee break para 30 personas. para los días 25 y 26 de agosto 2025. Horario por confirmar. Que incluya cientos de dulces (kuchen, queques) y salados (pizzas, tapaditos, quiches, etc.), tortas, bebestibles y montaje y desmontaje. Además, de mantelería y arreglo de mesa. Enviar cotización o descripción de los servicios. | |
$ 894.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 894.118
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$ 894.118
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Total Neto
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$ 894.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.882
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$ 1.064.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.