Orden de Compra. Nº3740-79-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3740-6-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3740-79-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3740-6-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3740-6-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Unidad de Compra Maipú S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00001 del sistema PRESUPUESTO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Facturación Maipu esquina las Heras S/N
Comuna Huasco
Impuesto 40170,18
Dirección de Envío de la Factura Maipu esquina las Heras S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos100Unidad100 CARPETAS CON ELASTICOS RESISTENTES TAMAÑO OFICIO DE COLORES SURTIDOS: PASTELES, AMARILLOS, MORADO, ETC.CARPETA CARTERA CELAST.AMARILLA BUHO 5009 $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.600 $ 89.600
44121611
Perforadoras5Unidad5 PERFORADORAS OFICINAPERFORADOR GRANDE 25 HJ NEGRO AUCA $ 3.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.010 $ 15.010
44101801
Calculadoras o accesorios12UnidadCALCULADORAS DE OFICINA.CALCULADORA BASICA ESCRS CASIO MX-12 12 DIG $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.528 $ 75.528
44121618
Tijeras12UnidadTIJERAS USO OFICINA.TIJERA OFICINA 15CM 6 PULG SELLOFFICE MANGO PLAS $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.296 $ 13.296
44122001
Archivadores de fichas12Unidad10 ARCHIVADORES OFICIOARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.988 $ 17.988
Total Neto $ 211.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.170
TOTAL OC $ 251.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.