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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3742-117-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN CAMIONETA AMAROK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3705-146-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 601 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
54796 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carlos Felipe |
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Razón Social |
carlos Felipe inzunza marin
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R.U.T. |
19.001.262-k |
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Sucursal |
carlos Felipe |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41115404
| Espectrómetros de masas | 2 | Unidad no definida | 8.9.Cambiar Masas de ruedas. | 8.9.Cambiar Masas de ruedas. |
$ 67.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.000
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$ 134.000
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71121503
| Servicios de medir con calibrador durante perforac | 2 | Unidad no definida | 8.11.Reparar caliper delanteros. | 8.11.Reparar caliper delanteros. |
$ 15.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.400
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$ 30.400
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 4 | Unidad no definida | 3.2.Regular frenos. | 3.2.Regular frenos. |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 4 | Unidad no definida | 3.14.Cambio de pastillas de freno | 3.14.Cambio de pastillas de freno |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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Total Neto
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$ 288.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.796
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$ 343.196
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.