Orden de Compra. Nº3742-239-SE22 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SP 5154"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-239-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-09-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SP 5154
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-102-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O:2118 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 9581,7
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121110
Papel de pintura digital3UnidadCARPETA PAPEL ENTRETENIDO CARPETA PAPEL ENTRETENIDO $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
44121708
Marcadores9UnidadDESTACADORES COLORES, AMARILLO, ROSADO Y VERDEDESTACADORES COLORES, AMARILLO, ROSADO Y VERDE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.910 $ 8.910
60121112
Cartón piedra4UnidadCARTON PIEDRA CARTON PIEDRA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
44121706
Lápices de madera10UnidadLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
60123001
Figuras de goma Eva3UnidadCARPETA DE GOMA EVACARPETA DE GOMA EVA $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570
60121148
Papel lustre3UnidadCARPETA DE PAPEL LUSTRE CARPETA DE PAPEL LUSTRE $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
60121535
Goma de borrar5UnidadGOMAS DE BORRARGOMAS DE BORRAR $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
44121619
Sacapuntas2UnidadSACAPUNTAS METALICOSACAPUNTAS METALICO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA COLORESCARTULINA COLORES $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
Total Neto $ 50.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.582
TOTAL OC $ 60.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.