Orden de Compra. Nº
3742-239-SE22
"
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SP 5154
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3742-239-SE22
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SP 5154
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-102-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O:2118 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 601
Comuna
Los Sauces
Impuesto
9581,7
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
herminiamiqueliturra
Razón Social
HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T.
7.678.679-8
Sucursal
herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121110
Papel de pintura digital
3
Unidad
CARPETA PAPEL ENTRETENIDO
CARPETA PAPEL ENTRETENIDO
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.050
$ 7.050
44121708
Marcadores
9
Unidad
DESTACADORES COLORES, AMARILLO, ROSADO Y VERDE
DESTACADORES COLORES, AMARILLO, ROSADO Y VERDE
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.910
$ 8.910
60121112
Cartón piedra
4
Unidad
CARTON PIEDRA
CARTON PIEDRA
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
LAPIZ GRAFITO
LAPIZ GRAFITO
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
60123001
Figuras de goma Eva
3
Unidad
CARPETA DE GOMA EVA
CARPETA DE GOMA EVA
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.570
$ 6.570
60121148
Papel lustre
3
Unidad
CARPETA DE PAPEL LUSTRE
CARPETA DE PAPEL LUSTRE
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
60121535
Goma de borrar
5
Unidad
GOMAS DE BORRAR
GOMAS DE BORRAR
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
44121619
Sacapuntas
2
Unidad
SACAPUNTAS METALICO
SACAPUNTAS METALICO
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARTULINA COLORES
CARTULINA COLORES
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
Total Neto
$ 50.430
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.582
TOTAL OC
$ 60.012
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.