Orden de Compra. Nº
3742-253-SE19
"
COMPRA DE LIBRERÍA SP 3406
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3742-253-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE LIBRERÍA SP 3406
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-72-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 601
Comuna
Los Sauces
Impuesto
4792,18
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
herminiamiqueliturra
Razón Social
HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T.
7.678.679-8
Sucursal
herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141501
Alfileres rectos
1
Caja
ALFILER 50 UNIDADES
ALFILER 50 UNIDADES
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 495
$ 495
14111610
Cartulina
20
Unidad
CARTULINA NORMAL PLIEGO COLORES VARIADOS
CARTULINA NORMAL PLIEGO COLORES VARIADOS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31201512
Cinta Transparente
2
Unidad
CINTA ADHESIVA PARA EMBALAR TRANSPARENTE
CINTA ADHESIVA PARA EMBALAR TRANSPARENTE
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
11151701
Hilo de lana
3
Unidad
LANA OVILLO 100G COLORES
LANA OVILLO 100G COLORES
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.008
$ 4.008
60123601
Pegamento de purpurina
2
Unidad
ADHESIVO EN BARRA 36G
ADHESIVO EN BARRA 36G
$ 851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.702
$ 1.702
14111606
Papel artístico o papel Kraft
5
Unidad
CARPETA PAPEL ENTRETENIDO
CARPETA PAPEL ENTRETENIDO
$ 1.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.635
$ 6.635
52151502
Platos desechables domésticos
5
Unidad
PLATOS PLÁSTICOS GRANDES
PLATOS PLÁSTICOS GRANDES
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670
$ 670
52151502
Platos desechables domésticos
5
Unidad
PLATOS PLÁSTICOS MEDIANOS
PLATOS PLÁSTICOS MEDIANOS
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
44122011
Carpetas para archivos
5
Unidad
CARPETA ECONÓMICA CARTULINA COLORES OFICIO
CARPETA ECONÓMICA CARTULINA COLORES OFICIO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
10
Unidad
MARCADOR PERMANENTE DE COLORES
MARCADOR PERMANENTE DE COLORES
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
Total Neto
$ 25.222
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.792
TOTAL OC
$ 30.014
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.