Orden de Compra. Nº3742-253-SE19 "COMPRA DE LIBRERÍA SP 3406"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-253-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-07-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LIBRERÍA SP 3406
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-72-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 4792,18
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos1CajaALFILER 50 UNIDADES ALFILER 50 UNIDADES $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495 $ 495
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA NORMAL PLIEGO COLORES VARIADOS CARTULINA NORMAL PLIEGO COLORES VARIADOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31201512
Cinta Transparente2UnidadCINTA ADHESIVA PARA EMBALAR TRANSPARENTE CINTA ADHESIVA PARA EMBALAR TRANSPARENTE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
11151701
Hilo de lana3UnidadLANA OVILLO 100G COLORES LANA OVILLO 100G COLORES $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadADHESIVO EN BARRA 36GADHESIVO EN BARRA 36G $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.702 $ 1.702
14111606
Papel artístico o papel Kraft5UnidadCARPETA PAPEL ENTRETENIDO CARPETA PAPEL ENTRETENIDO $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.635 $ 6.635
52151502
Platos desechables domésticos5UnidadPLATOS PLÁSTICOS GRANDESPLATOS PLÁSTICOS GRANDES $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
52151502
Platos desechables domésticos5UnidadPLATOS PLÁSTICOS MEDIANOSPLATOS PLÁSTICOS MEDIANOS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCARPETA ECONÓMICA CARTULINA COLORES OFICIO CARPETA ECONÓMICA CARTULINA COLORES OFICIO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
44111905
Pizarras para plumón y accesorios10UnidadMARCADOR PERMANENTE DE COLORESMARCADOR PERMANENTE DE COLORES $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
Total Neto $ 25.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.792
TOTAL OC $ 30.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.