Orden de Compra. Nº3742-260-SE19 "COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SP 2950"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-260-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-07-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SP 2950
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-72-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 18629,5
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadPISTOLA PARA SILICONA EN BARRA PISTOLA PARA SILICONA EN BARRA $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.756 $ 14.756
44121612
Cuchillos cartoneros4UnidadCUCHILLO CARTONERO CUCHILLO CARTONERO $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.652 $ 2.652
44121612
Cuchillos cartoneros1CajaREPUESTOS CUCHILLO CARTONERO REPUESTOS CUCHILLO CARTONERO $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663 $ 663
31201603
Gomas10UnidadGOMA EVA PLIEGO CON GLITTER GOMA EVA PLIEGO CON GLITTER $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31201603
Gomas10UnidadGOMA EVA PLIEGO COLORESGOMA EVA PLIEGO COLORES $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadCINTA DOBLE CONTACTO CINTA DOBLE CONTACTO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
14111525
Papel multiuso20PliegoPLIEGO DE PAPEL KRAFT PLIEGO DE PAPEL KRAFT $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31201603
Gomas50UnidadGOMA EVA CHICA 20X30 COLORES GOMA EVA CHICA 20X30 COLORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31201603
Gomas30UnidadGOMA EVA CHICA 20X30 DISEÑOGOMA EVA CHICA 20X30 DISEÑO $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570
52152201
Láminas o papel para forrar estantes1CajaLAMINA TERMOLAMINADORA 100 UNIDADES 0.7 MM CARTALAMINA TERMOLAMINADORA 100 UNIDADES 0.7 MM CARTA $ 16.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.722 $ 16.722
52152201
Láminas o papel para forrar estantes1PaqueteLAMINAS TERMOLAMINADORAS 100 UNIDADES 0.7 MM OFICIO LAMINAS TERMOLAMINADORAS 100 UNIDADES 0.7 MM OFICIO $ 19.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.747 $ 19.747
Total Neto $ 98.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.630
TOTAL OC $ 116.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.