Orden de Compra. Nº
3742-260-SE19
"
COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SP 2950
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3742-260-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SP 2950
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-72-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 601
Comuna
Los Sauces
Impuesto
18629,5
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
herminiamiqueliturra
Razón Social
HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T.
7.678.679-8
Sucursal
herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad
PISTOLA PARA SILICONA EN BARRA
PISTOLA PARA SILICONA EN BARRA
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.756
$ 14.756
44121612
Cuchillos cartoneros
4
Unidad
CUCHILLO CARTONERO
CUCHILLO CARTONERO
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.652
$ 2.652
44121612
Cuchillos cartoneros
1
Caja
REPUESTOS CUCHILLO CARTONERO
REPUESTOS CUCHILLO CARTONERO
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 663
$ 663
31201603
Gomas
10
Unidad
GOMA EVA PLIEGO CON GLITTER
GOMA EVA PLIEGO CON GLITTER
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
31201603
Gomas
10
Unidad
GOMA EVA PLIEGO COLORES
GOMA EVA PLIEGO COLORES
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO
CINTA DOBLE CONTACTO
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.680
14111525
Papel multiuso
20
Pliego
PLIEGO DE PAPEL KRAFT
PLIEGO DE PAPEL KRAFT
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
31201603
Gomas
50
Unidad
GOMA EVA CHICA 20X30 COLORES
GOMA EVA CHICA 20X30 COLORES
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
31201603
Gomas
30
Unidad
GOMA EVA CHICA 20X30 DISEÑO
GOMA EVA CHICA 20X30 DISEÑO
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.570
$ 9.570
52152201
Láminas o papel para forrar estantes
1
Caja
LAMINA TERMOLAMINADORA 100 UNIDADES 0.7 MM CARTA
LAMINA TERMOLAMINADORA 100 UNIDADES 0.7 MM CARTA
$ 16.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.722
$ 16.722
52152201
Láminas o papel para forrar estantes
1
Paquete
LAMINAS TERMOLAMINADORAS 100 UNIDADES 0.7 MM OFICIO
LAMINAS TERMOLAMINADORAS 100 UNIDADES 0.7 MM OFICIO
$ 19.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.747
$ 19.747
Total Neto
$ 98.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.630
TOTAL OC
$ 116.680
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.