Orden de Compra. Nº3742-320-SE20 "SUMINISTRO FERRETERIA SP 4083"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-320-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-07-2020
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA SP 4083
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-138-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O:1393 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 12023,58
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Unidad no definidaLATEX AL AGUA tineta LATEX AL AGUA tineta $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.328 $ 29.328
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definidaRODILLOS DE LANAS MEDIDASRODILLOS DE LANAS MEDIDAS $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
13111010
Nilón10Unidad no definidaETROS. POLIETILENO 0,2 TRANSPARENTE DE X METROETROS. POLIETILENO 0,2 TRANSPARENTE DE X METRO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4"BROCHA 4" $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.848
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
42151639
Espátulas dentales1UnidadESPÁTULA HELA UTILIZADA PARA REMOVER PINTURAS, 60 MMESPÁTULA HELA UTILIZADA PARA REMOVER PINTURAS, 60 MM $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
73152003
Servicios de Rellenado de Pasta1kilogramoPASTA MUROPASTA MURO $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
Total Neto $ 63.282
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.024
TOTAL OC $ 75.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.