Orden de Compra. Nº3742-345-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3742-206-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-345-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3742-206-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Segunda Ves que se procede a solicitar cancelación, Hoy viernes 17 de noviembre, proveedor no ha dado respuesta de productos (OFERTO 2 DIAS, LLEVAMOS 3 DIAS DE ATRASO). Se solicito cancelación ayer jueves ya que no hemos sabido nada de los productos porque el proveedor se digno a rechazar la cancelación pero no a responder un simple correo con la fecha de entrega de los productos.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O:2481 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresos M S
Razón Social INVERSIONES CORONEL SPA
R.U.T. 77.767.116-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impresos M S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios100UnidadTALONARIO DUPLICADO DE 50 HOJAS ORIGINAL Y 50 COPIAS CON AUTOCOPIATIVO, 21,5 DE ANCHO X 16 DE ALTO CON FOLIO (IMPORTANTE, PRIMERA HOJA CON PREPICADO) FOLIO A CONFIRMAR  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
44122011
Carpetas para archivos600UnidadCARPETAS DE EXPEDIENTES COLOR VERDE TAMAÑO OFICIO TIPO CARPETA SEGUN ADJUNTOS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.840.351-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.085.198-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.879.735-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.767.116-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.