Orden de Compra. Nº3742-350-SE24 "COMPRA DE ALIMENTOS SP 7234"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-350-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS SP 7234
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O:2175 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 19684,9196
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL BARATILLO
Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T. 10.924.142-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral40UnidadAGUA MINERAL 500 CC SIN GAS CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINOAGUA MINERAL 500 CC SIN GAS CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.571
50202304
Jugos y néctar envasados40UnidadJUGO CAJA 200 ML ANDINA /SOPROLE/YUZ JUGO CAJA 200 ML ANDINA /SOPROLE/YUZ $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
50131608
Claras y yemas de huevo80UnidadHUEVOS COLOR PRIMERA UNIDADHUEVOS COLOR PRIMERA UNIDAD $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
50221202
Cereales en barra40UnidadBARRA DE CEREAL 20 GRS INDIVIDUAL GRS QUAKERBARRA DE CEREAL 20 GRS INDIVIDUAL GRS QUAKER $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445
50131701
Leche o productos de mantequilla40UnidadLECHE EN CAJA SABORES 200 ML SOPROLE/COLUNLECHE EN CAJA SABORES 200 ML SOPROLE/COLUN $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
52121602
Servilletas1PaqueteSERVILLETA 50 UNID ELITTESERVILLETA 50 UNID ELITTE $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
Total Neto $ 103.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.685
TOTAL OC $ 123.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.