Orden de Compra. Nº3742-356-SE21 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SP4734"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-356-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SP4734
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-94-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O:2265 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 8320,081
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETAAMPOLLETA $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.421 $ 1.421
39121303
Cajas eléctricas5UnidadCAJA CHUQUICAJA CHUQUI $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.845 $ 5.844
31162506
Soporte de pared1UnidadSOQUETE BASE RECTASOQUETE BASE RECTA $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
31151704
Cable-vías20Metro LinealCABLE 2,5 ROJOCABLE 2,5 ROJO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.234
31151704
Cable-vías20Metro LinealCABLE 2,5 BLANCOCABLE 2,5 BLANCO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.234
31151704
Cable-vías20Metro LinealCABLE 2,5 VERDECABLE 2,5 VERDE $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.234
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadINTERRUPTORINTERRUPTOR $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFE TRIPLEENCHUFE TRIPLE $ 3.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.548 $ 7.547
31161502
Tornillos de anclaje1CajaCAJA TORNILLOS 5/8CAJA TORNILLOS 5/8 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
Total Neto $ 43.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.320
TOTAL OC $ 52.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.