Orden de Compra. Nº3742-377-SE25 "COMPRA SUMINISTRO FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-377-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SUMINISTRO FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O:2771 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 23960,52
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20122114
Cañones perforadores de tubería pasante3Unidad no definidaCAÑON COMBUSTION 6"CAÑON COMBUSTION 6" $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.083 $ 40.083
11151512
Fibras de vidrio3BolsaLANA VIDRIO 5KG.LANA VIDRIO 5KG. $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.394
31161503
Clavo-tornillo1CajaTORNILLOS SOBERBIO 2", CAJA 10 UNIDADESTORNILLOS SOBERBIO 2", CAJA 10 UNIDADES $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA ALTA TEMPERATURASILICONA ALTA TEMPERATURA $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
32111503
Diodos emisores de luz (LED)3UnidadFOCO LED 60 WATTFOCO LED 60 WATT $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.083 $ 40.083
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLEENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
26121613
Cable aislado o forrado12Metro LinealCABLE ROJO 2.5 MMCABLE ROJO 2.5 MM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
26121613
Cable aislado o forrado12Metro LinealCABLE BLANCO 2.5MMCABLE BLANCO 2.5MM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
26121613
Cable aislado o forrado10Metro LinealCABLE VERDE 2.5 MMCABLE VERDE 2.5 MM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 126.109
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.961
TOTAL OC $ 150.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.