Orden de Compra. Nº
3742-377-SE25
"
COMPRA SUMINISTRO FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3742-377-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA SUMINISTRO FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O:2771 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
23960,52
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social
MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T.
9.456.130-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20122114
Cañones perforadores de tubería pasante
3
Unidad no definida
CAÑON COMBUSTION 6"
CAÑON COMBUSTION 6"
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.083
$ 40.083
11151512
Fibras de vidrio
3
Bolsa
LANA VIDRIO 5KG.
LANA VIDRIO 5KG.
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.394
$ 17.394
31161503
Clavo-tornillo
1
Caja
TORNILLOS SOBERBIO 2", CAJA 10 UNIDADES
TORNILLOS SOBERBIO 2", CAJA 10 UNIDADES
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA ALTA TEMPERATURA
SILICONA ALTA TEMPERATURA
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
3
Unidad
FOCO LED 60 WATT
FOCO LED 60 WATT
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.083
$ 40.083
27111704
Enchufes
2
Unidad
ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE
ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
26121613
Cable aislado o forrado
12
Metro Lineal
CABLE ROJO 2.5 MM
CABLE ROJO 2.5 MM
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
26121613
Cable aislado o forrado
12
Metro Lineal
CABLE BLANCO 2.5MM
CABLE BLANCO 2.5MM
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
26121613
Cable aislado o forrado
10
Metro Lineal
CABLE VERDE 2.5 MM
CABLE VERDE 2.5 MM
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
Total Neto
$ 126.109
Descuento
$ 1
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.961
TOTAL OC
$ 150.069
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.