Orden de Compra. Nº3742-438-SE19 "COMPRA DE ABARROTES SP 3442"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-438-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ABARROTES SP 3442
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-84-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 2455,56
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL BARATILLO
Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T. 10.924.142-3
Sucursal EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados2BotellaJUGO LIGHT/DIET ANDINA NECTAR DURAZNO 1.5 L UNIDADJUGO LIGHT/DIET ANDINA NECTAR DURAZNO 1.5 L UNIDAD $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
50202310
Agua mineral4BotellaAGUA MINERAL 1,6 LITROS SIN GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINOAGUA MINERAL 1,6 LITROS SIN GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
50131801
Queso natural2UnidadQUESILLO FRESCO___KG___ECONOMICOQUESILLO FRESCO___KG___ECONOMICO $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA DE PAPEL ___ROLLO___ELITTE/ NOVATOALLA DE PAPEL ___ROLLO___ELITTE/ NOVA $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
Total Neto $ 12.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.456
TOTAL OC $ 15.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.