Orden de Compra. Nº3742-523-SE19 "COMPRA DE ABARROTES SP 3317"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-523-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ABARROTES SP 3317
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-84-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 30918,51
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL BARATILLO
Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T. 10.924.142-3
Sucursal EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara20UnidadFRUTO SECO EVERCRISP MANI SALADO 200 GRFRUTO SECO EVERCRISP MANI SALADO 200 GR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
50202305
Jugo en polvo8BotellaJUGO LIGHT/DIET ANDINA NECTAR DAMASCO 1.5 L UNIDADJUGO LIGHT/DIET ANDINA NECTAR DAMASCO 1.5 L UNIDAD $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728
50202301
Agua10BotellaAGUA MINERAL 1,6 LITROS SIN GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINOAGUA MINERAL 1,6 LITROS SIN GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
50202301
Agua10BotellaAGUA SABORIZADA CCU CACHANTUN MAS SABOR CITRUS 1,5 L UNIDADAGUA SABORIZADA CCU CACHANTUN MAS SABOR CITRUS 1,5 L UNIDAD $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
50221202
Cereales en barra4CajaBARRA CEREAL COSTA CEREALBAR FRUTAS+YOGHURT 21 GRS 20 UNIDADESBARRA CEREAL COSTA CEREALBAR FRUTAS+YOGHURT 21 GRS 20 UNIDADES $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
50201711
Té instantáneo1CajaCAJA DE TE___100 UNID___LIPTON/SUPREMO/CLUBCAJA DE TE___100 UNID___LIPTON/SUPREMO/CLUB $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
50201706
Café2TarroCAFE NESCAFE TRADICION 170 GRCAFE NESCAFE TRADICION 170 GR $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.394 $ 7.394
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos4kilogramoAZUCAR___KILO___IANSAAZUCAR___KILO___IANSA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
50202301
Agua80BotellaAGUA MINERAL 500 CC SIN GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINOAGUA MINERAL 500 CC SIN GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960
50101717
Semillas o frutos secos pelados20PaqueteFRUTO SECO MARCO POLO ALMENDRAS 80 GRFRUTO SECO MARCO POLO ALMENDRAS 80 GR $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580
50131801
Queso natural8UnidadQUESILLO FRESCO___KG___ECONOMICOQUESILLO FRESCO___KG___ECONOMICO $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.272 $ 32.272
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA DE PAPEL ___ROLLO___ELITTE/ NOVATOALLA DE PAPEL ___ROLLO___ELITTE/ NOVA $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
Total Neto $ 162.729
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.919
TOTAL OC $ 193.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.