Orden de Compra. Nº
3742-523-SE19
"
COMPRA DE ABARROTES SP 3317
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3742-523-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ABARROTES SP 3317
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-84-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 601
Comuna
Los Sauces
Impuesto
30918,51
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL BARATILLO
Razón Social
PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T.
10.924.142-3
Sucursal
EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
20
Unidad
FRUTO SECO EVERCRISP MANI SALADO 200 GR
FRUTO SECO EVERCRISP MANI SALADO 200 GR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
50202305
Jugo en polvo
8
Botella
JUGO LIGHT/DIET ANDINA NECTAR DAMASCO 1.5 L UNIDAD
JUGO LIGHT/DIET ANDINA NECTAR DAMASCO 1.5 L UNIDAD
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.728
$ 7.728
50202301
Agua
10
Botella
AGUA MINERAL 1,6 LITROS SIN GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINO
AGUA MINERAL 1,6 LITROS SIN GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
50202301
Agua
10
Botella
AGUA SABORIZADA CCU CACHANTUN MAS SABOR CITRUS 1,5 L UNIDAD
AGUA SABORIZADA CCU CACHANTUN MAS SABOR CITRUS 1,5 L UNIDAD
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
50221202
Cereales en barra
4
Caja
BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR FRUTAS+YOGHURT 21 GRS 20 UNIDADES
BARRA CEREAL COSTA CEREALBAR FRUTAS+YOGHURT 21 GRS 20 UNIDADES
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
50201711
Té instantáneo
1
Caja
CAJA DE TE___100 UNID___LIPTON/SUPREMO/CLUB
CAJA DE TE___100 UNID___LIPTON/SUPREMO/CLUB
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
50201706
Café
2
Tarro
CAFE NESCAFE TRADICION 170 GR
CAFE NESCAFE TRADICION 170 GR
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.394
$ 7.394
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
4
kilogramo
AZUCAR___KILO___IANSA
AZUCAR___KILO___IANSA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
50202301
Agua
80
Botella
AGUA MINERAL 500 CC SIN GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINO
AGUA MINERAL 500 CC SIN GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINO
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.960
$ 36.960
50101717
Semillas o frutos secos pelados
20
Paquete
FRUTO SECO MARCO POLO ALMENDRAS 80 GR
FRUTO SECO MARCO POLO ALMENDRAS 80 GR
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.580
$ 28.580
50131801
Queso natural
8
Unidad
QUESILLO FRESCO___KG___ECONOMICO
QUESILLO FRESCO___KG___ECONOMICO
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.272
$ 32.272
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
TOALLA DE PAPEL ___ROLLO___ELITTE/ NOVA
TOALLA DE PAPEL ___ROLLO___ELITTE/ NOVA
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480
$ 1.480
Total Neto
$ 162.729
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.919
TOTAL OC
$ 193.648
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.