Orden de Compra. Nº3742-55-SE22 "COMPRA DE LIBRERIA SP 4907"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-55-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-03-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LIBRERIA SP 4907
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-102-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIDICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 28910,4
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294913
Globos hemostáticos o agujas o tubos o accesorios 4BolsaGLOBOS 50 UNIDADES GLOBOS 50 UNIDADES $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
14111525
Papel multiuso40UnidadOPALINA BLANCA HILADA TAMAÑO CARTAOPALINA BLANCA HILADA TAMAÑO CARTA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadBARRA DE SILICONA BARRA DE SILICONA $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
14111610
Cartulina17UnidadCARTULINA EN CARPETA CARTULINA EN CARPETA $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.030 $ 44.030
31201606
Calafateos1UnidadPISTOLA DE SILICONA PISTOLA DE SILICONA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
48101903
Vasos de servicio100UnidadVASOS VASOS $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
60123001
Figuras de goma Eva17UnidadGOMA EVA EN CARPETAGOMA EVA EN CARPETA $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.230 $ 37.230
14111610
Cartulina30UnidadPLIEGO DE CARTULINA DE COLORES PLIEGO DE CARTULINA DE COLORES $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTA MASKING 50X40CINTA MASKING 50X40 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
Total Neto $ 152.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.910
TOTAL OC $ 181.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.