Orden de Compra. Nº
3742-55-SE22
"
COMPRA DE LIBRERIA SP 4907
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3742-55-SE22
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE LIBRERIA SP 4907
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-102-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIDICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 601
Comuna
Los Sauces
Impuesto
28910,4
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
herminiamiqueliturra
Razón Social
HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T.
7.678.679-8
Sucursal
herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42294913
Globos hemostáticos o agujas o tubos o accesorios
4
Bolsa
GLOBOS 50 UNIDADES
GLOBOS 50 UNIDADES
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
14111525
Papel multiuso
40
Unidad
OPALINA BLANCA HILADA TAMAÑO CARTA
OPALINA BLANCA HILADA TAMAÑO CARTA
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad
BARRA DE SILICONA
BARRA DE SILICONA
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
14111610
Cartulina
17
Unidad
CARTULINA EN CARPETA
CARTULINA EN CARPETA
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.030
$ 44.030
31201606
Calafateos
1
Unidad
PISTOLA DE SILICONA
PISTOLA DE SILICONA
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
48101903
Vasos de servicio
100
Unidad
VASOS
VASOS
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
60123001
Figuras de goma Eva
17
Unidad
GOMA EVA EN CARPETA
GOMA EVA EN CARPETA
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.230
$ 37.230
14111610
Cartulina
30
Unidad
PLIEGO DE CARTULINA DE COLORES
PLIEGO DE CARTULINA DE COLORES
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
CINTA MASKING 50X40
CINTA MASKING 50X40
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
Total Neto
$ 152.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.910
TOTAL OC
$ 181.070
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.