Orden de Compra. Nº3742-85-SE18 "MANTENCION Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SP 2697"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-85-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SP 2697
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-102-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 26235,96
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicio automotriz los sauces
Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES Y LUBRICENTRO MARCELO DEL C
R.U.T. 76.189.417-k
Sucursal servicio automotriz los sauces
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaPRESUPUESTO N°4009PRESUPUESTO N°4009 $ 138.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.084 $ 138.084
Total Neto $ 138.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.236
TOTAL OC $ 164.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.