|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3742-89-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
04-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3742-63-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Nos Informa que nos entregara bolsas de 15 kg, cuando en la compra se solicito de 18 kg.
hay proveedores de menor valor que ofertaron por 15kg, no es justo aceptar algo que esta claro para todos los proveedores.
además no informa que esta ofertando bolsas de 15 kg, lo informa posterior a la orden de compra |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
Los Sauces
|
|
Impuesto |
190608 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BIKE RED MACHINE SPA |
|
Razón Social |
BIKE RED MACHINE SPA
|
|
R.U.T. |
76.856.309-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BIKE RED MACHINE SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101803
| Chimeneas de leña | 228 | Bolsa | PELLETS DE 18 KG | PELLETS DE 18 KG |
$ 4.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.003.200
|
$ 1.003.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.003.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 190.608
|
|
$ 1.193.808
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.