Orden de Compra. Nº3743-107-SE23 "COLACIONES 4TO MEDIO VISITA INSTITUCIONES, LICEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-107-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2023
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES 4TO MEDIO VISITA INSTITUCIONES, LICEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-123-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 489 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 54994,93
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL BARATILLO
Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T. 10.924.142-3
Sucursal EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel3Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL ROLLO ELITE / NOVATOALLA DE PAPEL ROLLO ELITE / NOVA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783
50181905
Galletas dulces o pastelitos170Unidad no definidaGALLETAS COSTA FRAC CLASICA 135 GR UNIDADGALLETAS COSTA FRAC CLASICA 135 GR UNIDAD $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
50202304
Jugos y néctar envasados170Unidad no definidaJUGO CAJA 200 ML ANDINA / SOPROLE / YUZJUGO CAJA 200 ML ANDINA / SOPROLE / YUZ $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.260 $ 64.260
50181906
Pan en conserva20Unidad no definidaPAN MOLDEPAN MOLDE $ 2.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.720 $ 43.720
50131801
Queso natural24Unidad no definidaQUESO LAMINADO 1/4 KG COLUN / SOPROLEQUESO LAMINADO 1/4 KG COLUN / SOPROLE $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.584 $ 70.584
Total Neto $ 289.447
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.995
TOTAL OC $ 344.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.