|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3743-1094-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NEUMATICOS SPRINTER KHPF 34 DPTO EDUCACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ercilla 205 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
Los Sauces
|
|
Impuesto |
118503 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-12-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Importadora y Distribuidora Neumax S.A. |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A.
|
|
R.U.T. |
96.989.250-2 |
|
Sucursal |
Importadora y Distribuidora Neumax S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504 2239-22-LR15
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 6 | | (1524491) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN AGILIS 225/75 R16 UNIDAD 1526491 | (1524491) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN AGILIS 225/75 R16 UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 105.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 630.000
|
$ 630.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 630.000
|
|
Descuento
|
$ 6.300
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.503
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 742.203
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.