Orden de Compra. Nº3743-148-AG26 "SERVICIO DE MECANICA Y REPUESTOS PARA SPRINTER CDI 515 DEM LOS SAUCES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-148-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MECANICA Y REPUESTOS PARA SPRINTER CDI 515 DEM LOS SAUCES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 584 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Balmaceda 340
Comuna Los Sauces
Impuesto 134900
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage fulgeri
Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T. 7.356.976-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101501
Minibuses1Unidad1 SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO DE HOJA MADRE, DESMONTAR Y MONTAR BALLESTA 2 HOJA MADRE CONJUNTO DE BALLESTA (FACTURA DEBE SEÑALAR CANTIDADES, DESCRIPCION Y VALORES UNITARIOS RESPECTIVOS)1 SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO DE HOJA MADRE, DESMONTAR Y MONTAR BALLESTA 2 HOJA MADRE CONJUNTO DE BALLESTA (FACTURA DEBE SEÑALAR CANTIDADES, DESCRIPCION Y VALORES UNITARIOS RESPECTIVOS) $ 710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.000 $ 710.000
Total Neto $ 710.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.900
TOTAL OC $ 844.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.356.976-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.