Orden de Compra. Nº3743-265-SE21 "Material Escolar Escuela G-69 La Villa. DEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-265-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Material Escolar Escuela G-69 La Villa. DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-97-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 15781,4
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidapapel fotocopia tamaño cartapapel fotocopia tamaño carta $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidapapel fotocopia tamaño oficio papel fotocopia tamaño oficio $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidacartulina metálica pliego doradacartulina metálica pliego dorada $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
44121701
Lápiz pasta7Unidad no definidamarcador permanente coloresmarcador permanente colores $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
Total Neto $ 83.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.781
TOTAL OC $ 98.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.