Orden de Compra. Nº3743-280-AG25 "SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITA PARA MINIBUSES DEM LOS SAUCES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-280-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITA PARA MINIBUSES DEM LOS SAUCES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1083 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 164773,13
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTURO ALEJANDRO
Razón Social ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI
R.U.T. 17.787.757-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTURO ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161504
Filtros de aceite1UnidadSERVICIO DE MANTENCION PARA MINIBUSES DEM LOS SAUCES FACTURAR SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CADA VEHICULO SEÑALANDO CANTIDAD, DETALLE Y VALORES UNITARIOS RESPECTIVOS.SERVICIO DE MANTENCION PARA MINIBUSES DEM LOS SAUCES FACTURAR SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CADA VEHICULO SEÑALANDO CANTIDAD, DETALLE Y VALORES UNITARIOS RESPECTIVOS. $ 867.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.227 $ 867.227
Total Neto $ 867.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.773
TOTAL OC $ 1.032.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.787.757-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.