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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3743-285-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3743-46-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3743-46-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ercilla 205 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
653410 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTURO ALEJANDRO |
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Razón Social |
ARTURO ALEJANDRO LEAL GIUSTI
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R.U.T. |
17.787.757-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTURO ALEJANDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172602
| Parachoques para automóviles | 1 | Unidad | REPUESTOS Y SERVICIO MANO OBRA REPARACIONES MINIBUSES DEM SEGUN LO SEÑALADO EN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS | SE OFRECE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MINIBUSES DEM SEGUN LO SOLICITADO EN TERMINOS DE REFERENCIA, SE OFRECE GARANTIA DE 24 MESES POR CUALQUIER DESPERFECTO, CONTAMOS CON EXPERIENCIA DESDE EL 2019 SE ADJUNTA FACTURA.- |
$ 3.439.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.439.000
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$ 3.439.000
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Total Neto
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$ 3.439.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 653.410
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$ 4.092.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.