Orden de Compra. Nº3743-415-SE18 "Material Escolar y de Oficina Escuela G-811 DEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-415-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Material Escolar y de Oficina Escuela G-811 DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3743-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 14089,07
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas50Unidad no definidaBarras de silicona coloresBarras de silicona colores $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
44111516
Agendas10Unidad no definidaCarpeta con archivador plástica coloresCarpeta con archivador plástica colores $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
44111516
Agendas10Unidad no definidaCarpeta cartón corrugadoCarpeta cartón corrugado $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
44111516
Agendas15Unidad no definidaPliegos de cartulina metálicaPliegos de cartulina metálica $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
44111516
Agendas8Unidad no definidaTémpera x 12 coloresTémpera x 12 colores $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
44111516
Agendas100Unidad no definidaVasos desechables aislapolVasos desechables aislapol $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44111516
Agendas15Unidad no definidaPliegos cartulina normalPliegos cartulina normal $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
44111516
Agendas3Unidad no definidaAgenda Escolar (Torre)Agenda Escolar (Torre) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
Total Neto $ 74.153
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.089
TOTAL OC $ 88.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.