Orden de Compra. Nº3743-426-SE23 "MATERIALES DE ENSEÑANZA SALA CUNA TIA EUGENIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-426-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA SALA CUNA TIA EUGENIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-121-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1443 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 22083,7
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122010
Divisores10Unidad no definidaSEPARADOR DE ARCHIVOS 6 POSICIONES OFICIOSEPARADOR DE ARCHIVOS 6 POSICIONES OFICIO $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
31201613
Adhesivo re-usable10Unidad no definidaADHESIVO COLA FRIA 110 GRSADHESIVO COLA FRIA 110 GRS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31201613
Adhesivo re-usable20Unidad no definidaADHESIVO EN BARRA 36 GRSADHESIVO EN BARRA 36 GRS $ 1.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.980 $ 32.980
11141604
Papel usado5Unidad no definidaADORNO DISIOCHERO AGUIRNALDAADORNO DISIOCHERO AGUIRNALDA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
11141604
Papel usado4Unidad no definidaADORNO DISIOCHERO BANDERAADORNO DISIOCHERO BANDERA $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
11141604
Papel usado5Unidad no definidaADORNO DIESIOCHERO VARIEDADADORNO DIESIOCHERO VARIEDAD $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
11141604
Papel usado20Unidad no definidaCINTA ADHESIVA PARA EMBALAR TRANSPARENTECINTA ADHESIVA PARA EMBALAR TRANSPARENTE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
11141604
Papel usado2Unidad no definidaPAPELERO MALLA NEGRO 34.5 CMS ALTOPAPELERO MALLA NEGRO 34.5 CMS ALTO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
Total Neto $ 116.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.084
TOTAL OC $ 138.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.