Orden de Compra. Nº3743-503-SE25 "COLACIONES GIRA 5° BASICO ESCUELA LA VILLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-503-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES GIRA 5° BASICO ESCUELA LA VILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1803 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 10877,69
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL BARATILLO
Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T. 10.924.142-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados31Unidad no definidaNECTAR DIFERENTES SABORES CAJA 190 MLNECTAR DIFERENTES SABORES CAJA 190 ML $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.570 $ 14.570
50221202
Cereales en barra31Unidad no definidaUNIDADES BARRA CEREAL COSTA YOGURTH + FRUTA 21 GRSUNIDADES BARRA CEREAL COSTA YOGURTH + FRUTA 21 GRS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.020 $ 13.020
50192303
Postres, helados o yogurt congelado31Unidad no definidaUNIDADES YOGURT SABORES 125 GRS COLUN SOPROLE NESTLEUNIDADES YOGURT SABORES 125 GRS COLUN SOPROLE NESTLE $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.416 $ 10.416
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas4Unidad no definidaJAMON SANDWICH 1/4 SAN JORGE PF SUPER CERDOJAMON SANDWICH 1/4 SAN JORGE PF SUPER CERDO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
50131801
Queso natural5Unidad no definidaQUESO LAMINADO 1/4 COLUN SOPROLE LOS ALAMOSQUESO LAMINADO 1/4 COLUN SOPROLE LOS ALAMOS $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
Total Neto $ 57.251
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.878
TOTAL OC $ 68.129


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.