Orden de Compra. Nº
3743-533-SE19
"
MATERIALES REPARACIONES MENORES ESCUELA LA VILLA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3743-533-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACIONES MENORES ESCUELA LA VILLA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3743-35-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1050 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
56615,25
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social
MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T.
9.456.130-2
Sucursal
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
ALDABA PEQUEÑA
ALDABA PEQUEÑA
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
31211904
Brochas
30
Unidad no definida
AMPOLLETA NORMAL LUZ CALIDA
AMPOLLETA NORMAL LUZ CALIDA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.960
$ 24.960
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHAS DE 4"
BROCHAS DE 4"
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
CODOS COBRE DISTINTAS MEDIDA
CODOS COBRE DISTINTAS MEDIDAS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
31211904
Brochas
8
Unidad no definida
GUARDAPOLVO
GUARDAPOLVO
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.736
$ 16.736
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BARNIZ PARA MADERA COLORES LITRO
BARNIZ PARA MADERA COLORES LITRO
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
LLAVE DE LAVAMANO COMBINACION
LLAVE DE LAVAMANO COMBINACION
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
MELAMINA BLANCA
MELAMINA BLANCA
$ 29.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.640
$ 146.640
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
REDUCCION PVC SANITARIO 110X75
REDUCCION PVC SANITARIO 110X75
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.680
31211904
Brochas
200
Unidad no definida
REMACHES POP
REMACHES POP
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
SODA CAUTICA KG
SODA CAUTICA KG
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.260
$ 6.260
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
TAPACAN COLOR MADERA
TAPACAN COLOR MADERA
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.530
$ 33.530
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
TIRA DE COBRE MEDIDA 1
TIRA DE COBRE MEDIDA 1
$ 13.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.017
$ 13.017
31211904
Brochas
200
Unidad no definida
TORNILLO MADERA AGLOMERADA
TORNILLO MADERA AGLOMERADA
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
UNION AMERICANA HIDRAULICA 20MM
UNION AMERICANA HIDRAULICA 20MM
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
HOJA PARA CIERRA CIRCULAR
HOJA PARA CIERRA CIRCULAR
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
Total Neto
$ 297.975
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.615
TOTAL OC
$ 354.590
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.