Orden de Compra. Nº3743-533-SE19 "MATERIALES REPARACIONES MENORES ESCUELA LA VILLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-533-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES MENORES ESCUELA LA VILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3743-35-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1050 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 56615,25
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad no definidaALDABA PEQUEÑAALDABA PEQUEÑA $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
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Brochas30Unidad no definidaAMPOLLETA NORMAL LUZ CALIDAAMPOLLETA NORMAL LUZ CALIDA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHAS DE 4"BROCHAS DE 4" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
31211904
Brochas10Unidad no definidaCODOS COBRE DISTINTAS MEDIDACODOS COBRE DISTINTAS MEDIDAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
31211904
Brochas8Unidad no definidaGUARDAPOLVOGUARDAPOLVO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.736 $ 16.736
31211904
Brochas2Unidad no definidaBARNIZ PARA MADERA COLORES LITROBARNIZ PARA MADERA COLORES LITRO $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
31211904
Brochas1Unidad no definidaLLAVE DE LAVAMANO COMBINACIONLLAVE DE LAVAMANO COMBINACION $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
31211904
Brochas5Unidad no definidaMELAMINA BLANCAMELAMINA BLANCA $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.640 $ 146.640
31211904
Brochas4Unidad no definidaREDUCCION PVC SANITARIO 110X75REDUCCION PVC SANITARIO 110X75 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
31211904
Brochas200Unidad no definidaREMACHES POPREMACHES POP $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31211904
Brochas5Unidad no definidaSODA CAUTICA KGSODA CAUTICA KG $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
31211904
Brochas10Unidad no definidaTAPACAN COLOR MADERATAPACAN COLOR MADERA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.530
31211904
Brochas1Unidad no definidaTIRA DE COBRE MEDIDA 1TIRA DE COBRE MEDIDA 1 $ 13.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.017 $ 13.017
31211904
Brochas200Unidad no definidaTORNILLO MADERA AGLOMERADATORNILLO MADERA AGLOMERADA $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
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Brochas2Unidad no definidaUNION AMERICANA HIDRAULICA 20MMUNION AMERICANA HIDRAULICA 20MM $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
31211904
Brochas2Unidad no definidaHOJA PARA CIERRA CIRCULARHOJA PARA CIERRA CIRCULAR $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
Total Neto $ 297.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.615
TOTAL OC $ 354.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.