Orden de Compra. Nº
3743-563-SE19
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MATERIALES MEJORAMIENTO ESCUELA ELENA MULLER
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3743-563-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MEJORAMIENTO ESCUELA ELENA MULLER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3743-35-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1004 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
84834,43
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social
MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T.
9.456.130-2
Sucursal
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
50
Unidad no definida
TUBOS FLUORECENTES
TUBOS FLUORECENTES
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.600
$ 41.600
40142604
Codos de tubo
6
Unidad no definida
BAJADAS DE AGUA PVC
BAJADAS DE AGUA PVC
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.118
$ 20.118
11151512
Fibras de vidrio
1
Unidad no definida
VIDRIO MEDIDAS 72X80
VIDRIO MEDIDAS 72X80
$ 10.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.165
$ 10.165
11151512
Fibras de vidrio
1
Unidad no definida
VIDRIO MEDIDAS 61X80
VIDRIO MEDIDAS 61X80
$ 8.612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.612
$ 8.612
30111601
Cemento
15
Unidad no definida
CEMENTO BOLSA
CEMENTO BOLSA
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.635
$ 46.635
46171503
Juegos de cerraduras
5
Unidad no definida
CHAPA MUEBLE ESCRITORIO
CHAPA MUEBLE ESCRITORIO
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.665
$ 14.665
40142604
Codos de tubo
5
Unidad no definida
CODOS PVC SANITARIO 110 MM
CODOS PVC SANITARIO 110 MM
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.460
$ 10.460
30102304
Perfiles de acero
25
Unidad no definida
TIRAS DE PERFIL
TIRAS DE PERFIL
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.975
$ 207.975
40142604
Codos de tubo
20
Unidad no definida
CODOS PVC SANITARIO 75 MM
CODOS PVC SANITARIO 75 MM
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
44111903
Caballetes y accesorios
2
Unidad no definida
CABALLETES DE ZINC
CABALLETES DE ZINC
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.210
$ 7.210
11121610
Maderas duras
3
Unidad no definida
CUARTO RODON
CUARTO RODON
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
39111704
Luces proyectantes
2
Unidad no definida
LUCES DE EMERGENCIAS
LUCES DE EMERGENCIAS
$ 25.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.252
$ 50.252
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad no definida
SILICONA ALTA TEMPERATURA
SILICONA ALTA TEMPERATURA
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
Total Neto
$ 446.497
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.834
TOTAL OC
$ 531.331
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.