Orden de Compra. Nº3743-563-SE19 "MATERIALES MEJORAMIENTO ESCUELA ELENA MULLER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-563-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MEJORAMIENTO ESCUELA ELENA MULLER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3743-35-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1004 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 84834,43
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas50Unidad no definidaTUBOS FLUORECENTES TUBOS FLUORECENTES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
40142604
Codos de tubo6Unidad no definidaBAJADAS DE AGUA PVCBAJADAS DE AGUA PVC $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118
11151512
Fibras de vidrio1Unidad no definidaVIDRIO MEDIDAS 72X80VIDRIO MEDIDAS 72X80 $ 10.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.165 $ 10.165
11151512
Fibras de vidrio1Unidad no definidaVIDRIO MEDIDAS 61X80VIDRIO MEDIDAS 61X80 $ 8.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.612 $ 8.612
30111601
Cemento15Unidad no definidaCEMENTO BOLSACEMENTO BOLSA $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.635 $ 46.635
46171503
Juegos de cerraduras5Unidad no definidaCHAPA MUEBLE ESCRITORIOCHAPA MUEBLE ESCRITORIO $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.665 $ 14.665
40142604
Codos de tubo5Unidad no definidaCODOS PVC SANITARIO 110 MMCODOS PVC SANITARIO 110 MM $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460 $ 10.460
30102304
Perfiles de acero25Unidad no definidaTIRAS DE PERFILTIRAS DE PERFIL $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.975 $ 207.975
40142604
Codos de tubo20Unidad no definidaCODOS PVC SANITARIO 75 MMCODOS PVC SANITARIO 75 MM $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
44111903
Caballetes y accesorios2Unidad no definidaCABALLETES DE ZINCCABALLETES DE ZINC $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210
11121610
Maderas duras3Unidad no definidaCUARTO RODONCUARTO RODON $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
39111704
Luces proyectantes2Unidad no definidaLUCES DE EMERGENCIASLUCES DE EMERGENCIAS $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.252 $ 50.252
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSILICONA ALTA TEMPERATURASILICONA ALTA TEMPERATURA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
Total Neto $ 446.497
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.834
TOTAL OC $ 531.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.