Orden de Compra. Nº3743-568-SE25 "MATERIAL Y UTILES DE ASEO JARDIN LOS CIERVITOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-568-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL Y UTILES DE ASEO JARDIN LOS CIERVITOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1977 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 188326,1
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL BARATILLO
Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T. 10.924.142-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaLUSTRA MUEBLE 250 CCLUSTRA MUEBLE 250 CC $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.970
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaCLORO GRANDECLORO GRANDE $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
24111503
Bolsas de plástico30Unidad no definidaLIMPIADOR DE VIDRIO 500 MLLIMPIADOR DE VIDRIO 500 ML $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.710 $ 85.710
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
24111503
Bolsas de plástico60Unidad no definidaLIMPIADOR POETLIMPIADOR POET $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.900 $ 105.900
24111503
Bolsas de plástico60Unidad no definidaCAJA FOSFORO CHICACAJA FOSFORO CHICA $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.900 $ 105.900
24111503
Bolsas de plástico60Unidad no definidaLYSOFORM AEROSOL DESINFECTANTELYSOFORM AEROSOL DESINFECTANTE $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.660 $ 201.660
24111503
Bolsas de plástico5Unidad no definidaDRIVE 3 KILOSDRIVE 3 KILOS $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.160 $ 49.160
24111502
Bolsas de papel100Unidad no definidaBOLSA SE BASURA MEDIANABOLSA DE BASURA MEDIANA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
24111502
Bolsas de papel30Unidad no definidaGUANTES MULTIUSOSGUANTES MULTIUSOS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.910 $ 47.910
24111502
Bolsas de papel20Unidad no definidaPASTILLA BAÑO PATO PURIFICPASTILLA BAÑO PATO PURIFIC $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
24111502
Bolsas de papel40Unidad no definidaCLORO GELCLORO GEL $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.880 $ 63.880
24111502
Bolsas de papel10Unidad no definidaQUIX 1000 MLQUIX 1000 ML $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330
24111503
Bolsas de plástico40Unidad no definidaPAÑOS DE ASEOPAÑOS DE ASEO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.440 $ 50.440
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaESPONJA LAVALOZASESPONJA LAVALOZAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
Total Neto $ 991.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.326
TOTAL OC $ 1.179.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.