Orden de Compra. Nº3743-572-SE18 "ABARROTES, FRUTAS Y VERDURA INTERNADO C-53, DEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-572-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES, FRUTAS Y VERDURA INTERNADO C-53, DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3743-96-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 78809,34
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor San Andres
Razón Social GUSTAVO ANDRES ESTEBAN DE LA CRUZ LAGOS
R.U.T. 17.449.984-5
Sucursal San Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad no definida20 MANZANA ROJA KILO 10 PLATANOS KILO 15 NARANJAS KILO 23 PERAS KILO 10 LECHUGAS UNIDAD 4 REPOLLO UNIDAD 4 MATA DE APIO UNIDAD 3 ATADOS BETARRAGA 20 PEPINO ENSALADA UNIDAD 2 SACOS PAPAS 5 KILOS DE HARINA 50 CEBOLLAS GRANDE UNIDAD 25 ZANAHORIAS KILO 10 KILOS DE ZAPALLO CAMOTE 6 ATADOS CILANTRO 6 ATADOS PEJERIL 6 MORRON ROJO UNIDAD 10 AJO UNIDAD 180 HUEVOS BLANCOS UNIDAD 8 YOGURTH LITRO SABORES 65 LAMINAS DE QUESO 65 LAMINAS DE JAMON SANDWICH 4 VIENESAS 20 UNIDAD 12 PATE 125 GRS 20 CAFÉ TRADICIONAL ECCO 170 GRS 40 AZUCAR KILO IANSA 150 PASTAS ESPIRALES CAROZZI 400 GRS 150 PASTAS CORBATAS CAROZZI 400 GRS ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS INTERNADO COMPLEJO EDUCACIONAL C-53 II PRECIOS SEGUN CONVENIO (ARCHIVO ADJUNTO) $ 414.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.786 $ 414.786
Total Neto $ 414.786
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.809
TOTAL OC $ 493.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.