Orden de Compra. Nº
3743-66-SE12
"
MATERIALES DE ASEO, DEPTO. EDUCACION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3743-66-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-03-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO, DEPTO. EDUCACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-150-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
19916,18
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social
ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T.
11.392.730-5
Sucursal
Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES VIRGINIA LAVANDA 500 CC.
LUSTRAMUEBLES VIRGINIA LAVANDA 500 CC.
$ 1.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.676
$ 2.676
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO C/GATILLO VIRGINIA 500 ML.
LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO C/GATILLO VIRGINIA 500 ML.
$ 1.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.058
$ 3.058
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia
3
Unidad no definida
PASTILLAS PARA BAÑO PATO PURIFIC 2 UNID.
PASTILLAS PARA BAÑO PATO PURIFIC 2 UNID.
$ 1.911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.733
$ 5.733
47131502
Paños de limpieza
8
Unidad no definida
PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO ROMMEL 40 X 38
PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO ROMMEL 40 X 38
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.824
$ 2.824
12141901
Cloro Cl
2
Unidad no definida
CLORO GEL IGENIX EUCAL 900 ML.
CLORO GEL IGENIX EUCAL 900 ML.
$ 982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.964
$ 1.964
14111704
Papel higiénico
1
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO ELITE 250 MTS. (X 6)
PAPEL HIGIENICO ELITE 250 MTS. (X 6)
$ 18.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.170
$ 18.170
14111703
Toallas de papel
3
Unidad no definida
TOALLA PAPEL ROLLO ELITE 310 MTS. EXT. BCA.
TOALLA PAPEL ROLLO ELITE 310 MTS. EXT. BCA.
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
LIMPIADOR CIF CREMA 750 GR.
LIMPIADOR CIF CREMA 750 GR.
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
DESINFECTANTE LYSOFORM SPRAY
DESINFECTANTE LYSOFORM SPRAY
$ 1.854,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.540
$ 18.540
12141901
Cloro Cl
5
Unidad no definida
CLORO CLOROX 1 LT.
CLORO CLOROX 1 LT.
$ 601,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.005
$ 3.005
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad no definida
POETT LIMPIADOR AROMATIZADO 900 ML.
POETT LIMPIADOR AROMATIZADO 900 ML.
$ 1.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.492
$ 3.492
Total Neto
$ 104.822
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.916
TOTAL OC
$ 124.738
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.