Orden de Compra. Nº3743-66-SE12 "MATERIALES DE ASEO, DEPTO. EDUCACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-66-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, DEPTO. EDUCACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-150-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 19916,18
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA
R.U.T. 11.392.730-5
Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES VIRGINIA LAVANDA 500 CC.LUSTRAMUEBLES VIRGINIA LAVANDA 500 CC. $ 1.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.676 $ 2.676
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS MULTIUSO C/GATILLO VIRGINIA 500 ML.LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO C/GATILLO VIRGINIA 500 ML. $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.058 $ 3.058
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia3Unidad no definidaPASTILLAS PARA BAÑO PATO PURIFIC 2 UNID.PASTILLAS PARA BAÑO PATO PURIFIC 2 UNID. $ 1.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.733 $ 5.733
47131502
Paños de limpieza8Unidad no definidaPAÑO ABSORVENTE MULTIUSO ROMMEL 40 X 38PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO ROMMEL 40 X 38 $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.824 $ 2.824
12141901
Cloro Cl2Unidad no definidaCLORO GEL IGENIX EUCAL 900 ML.CLORO GEL IGENIX EUCAL 900 ML. $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.964 $ 1.964
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO ELITE 250 MTS. (X 6)PAPEL HIGIENICO ELITE 250 MTS. (X 6) $ 18.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.170 $ 18.170
14111703
Toallas de papel3Unidad no definidaTOALLA PAPEL ROLLO ELITE 310 MTS. EXT. BCA.TOALLA PAPEL ROLLO ELITE 310 MTS. EXT. BCA. $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaLIMPIADOR CIF CREMA 750 GR.LIMPIADOR CIF CREMA 750 GR. $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaDESINFECTANTE LYSOFORM SPRAYDESINFECTANTE LYSOFORM SPRAY $ 1.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.540 $ 18.540
12141901
Cloro Cl5Unidad no definidaCLORO CLOROX 1 LT.CLORO CLOROX 1 LT. $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.005 $ 3.005
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaPOETT LIMPIADOR AROMATIZADO 900 ML.POETT LIMPIADOR AROMATIZADO 900 ML. $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.492 $ 3.492
Total Neto $ 104.822
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.916
TOTAL OC $ 124.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.