Orden de Compra. Nº
3743-729-SE18
"
Material Escolar Escuela G-811 Petrona P. DEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3743-729-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
Material Escolar Escuela G-811 Petrona P. DEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3743-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 620 del sistema 150793.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
24071,48
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
herminiamiqueliturra
Razón Social
HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T.
7.678.679-8
Sucursal
herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
7
Unidad no definida
papel fotocopia oficio
papel fotocopia oficio
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.057
$ 22.057
14111610
Cartulina
5
Unidad no definida
papel fotocopia carta
papel fotocopia carta
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
14111610
Cartulina
3
Unidad no definida
papel fotografico oficio
papel fotografico oficio
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.091
$ 11.091
14111610
Cartulina
15
Unidad no definida
cuaderno college 100 hojas
cuaderno college 100 hojas
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.230
$ 13.230
14111610
Cartulina
30
Unidad no definida
lápiz grafito
lápiz grafito
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111610
Cartulina
14
Unidad no definida
témpera 12 colores
témpera 12 colores
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.880
$ 19.880
14111610
Cartulina
7
Unidad no definida
cinta adhesiva transparente
cinta adhesiva transparente
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.641
$ 4.641
14111610
Cartulina
15
Unidad no definida
cometas grandes
cometas grandes
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.040
$ 20.040
14111610
Cartulina
30
Unidad no definida
forros cuadernos college colores
forros cuadernos college colores
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.020
$ 4.020
14111610
Cartulina
12
Unidad no definida
adhesivo en barra 36g
adhesivo en barra 36g
$ 831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.972
$ 9.972
14111610
Cartulina
2
Unidad no definida
borrador para pizarra base plástica
borrador para pizarra base plástica
$ 1.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
Total Neto
$ 126.692
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.071
TOTAL OC
$ 150.763
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.