Orden de Compra. Nº
3743-738-SE17
"
Material de Librería Escuela G-50 Elena Muller DEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3743-738-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
Material de Librería Escuela G-50 Elena Muller DEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3743-18-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
24780,94
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Estalista, Materiales Educativos
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T.
77.558.540-4
Sucursal
Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
100
Unidad no definida
Forros cuaderno college (naranjo. rojo. verde, azul, amarillo, 20 de cada color
Forros cuaderno college (naranjo. rojo. verde, azul, amarillo, 20 de cada color
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.100
$ 10.100
44121618
Tijeras
40
Unidad no definida
pliego de goma eva 40*60 rojo, azul, blanco, verde, 10 de cada color
pliego de goma eva 40*60 rojo, azul, blanco, verde, 10 de cada color
$ 326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.040
$ 13.040
44121618
Tijeras
50
Unidad no definida
marcador permanente rojo, negro, verde, azul, café 10 de cada color
marcador permanente rojo, negro, verde, azul, café 10 de cada color
$ 164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
44121618
Tijeras
20
Unidad no definida
pliego papel volantín colores
pliego papel volantín colores
$ 56,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.120
$ 1.120
44121618
Tijeras
4
Unidad no definida
pendrive de 32 gb
pendrive de 32 gb
$ 14.474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.896
$ 57.896
44121618
Tijeras
100
Unidad no definida
platos plásticos grandes
platos plásticos grandes
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
44121618
Tijeras
100
Unidad no definida
Barras de silicona transparente
Barras de silicona transparente
$ 68,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
44121618
Tijeras
40
Unidad no definida
Tijera escolar punta roma. naranjas
Tijera escolar punta roma. naranjas
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
44121618
Tijeras
5
Unidad no definida
pliego de goma eva 40*60 negro
pliego de goma eva 40*60 negro
$ 326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.630
$ 1.630
44121618
Tijeras
20
Unidad no definida
pliego de papel celofán transparente
pliego de papel celofán transparente
$ 363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.260
$ 7.260
44121618
Tijeras
20
Unidad no definida
pliego papel celofán colores
pliego papel celofán colores
$ 254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.080
$ 5.080
44121618
Tijeras
100
Unidad no definida
tenedores plasticos
tenedores plasticos
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
44121618
Tijeras
100
Unidad no definida
platos chicos plásticos
platos chicos plásticos
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
Total Neto
$ 130.426
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.781
TOTAL OC
$ 155.207
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.