Orden de Compra. Nº3743-929-SE18 "MATERIALES REPARACIONES ESCUELA E-77"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-929-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES ESCUELA E-77
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3743-16-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 708 del sistema 1774.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 22998,74
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1Unidad no definidaLLAVE LAVAMANOS SIMPLELLAVE LAVAMANOS SIMPLE $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
40141702
Grifos6Unidad no definidaSILICONA TRANSPARENTESILICONA TRANSPARENTE $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.566 $ 13.566
40141702
Grifos1Unidad no definidaANTIFUGAS WCANTIFUGAS WC $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
40141702
Grifos1Unidad no definidaPAR PERNO ANCLAJE WCPAR PERNO ANCLAJE WC $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
40141702
Grifos3Unidad no definidaPLANCHA MELAMINA BLANCAPLANCHA MELAMINA BLANCA $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.984 $ 87.984
40141702
Grifos1Unidad no definidaPLANCHA TERCIADO RANURADOPLANCHA TERCIADO RANURADO $ 12.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.563 $ 12.563
Total Neto $ 121.046
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.999
TOTAL OC $ 144.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.