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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3746-144-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA LICEO M.J.O |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3706-103-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
18216,2443 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-06-2012 |
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121617
| Piezas de fusible o accesorios | 4 | Unidad | SEGURO AEREO 60A. | SEGURO AEREO 60A. |
$ 1.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.268
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$ 4.269
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39121429
| Conector de fibra óptica | 13 | Unidad | CONECTOR UDC ROJO. | CONECTOR UDC ROJO. |
$ 1.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.552
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$ 19.555
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52151813
| Protector contra salpicaduras de uso doméstico | 6 | Unidad | PROTECTORES UDC GRANDE AZUL. | PROTECTORES UDC GRANDE AZUL. |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.032
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$ 10.034
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43222627
| Dispositivos de acceso de red digital de servicios | 1 | Unidad | CABEZA SERVICIO 1". | CABEZA SERVICIO 1". |
$ 2.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.185
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$ 2.185
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26121524
| Alambre aislado o forrado | 80 | Metro Lineal | ALAMBRE PI 6MM. | ALAMBRE PI 6MM. |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.840
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$ 59.832
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Total Neto
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$ 95.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.216
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$ 114.091
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.