|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3746-181-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUIRIR COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE AÑO COLEGIO POLITECNICO VICTOR JARA. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
|
|
R.U.T. |
69.141.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
|
Comuna |
San Ignacio
|
|
Impuesto |
341756,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-12-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Comercial Rossy |
|
Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO SPA
|
|
R.U.T. |
76.294.620-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial Rossy |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 584 | Unidad | COLACION CONSISTENTE EN: 2 JUGOS CAJA INDIVIDUAL, 2 LECHE CAJA INDIVIDUAL, 2 BARRA CEREAL, 2 PLATANOS, 2 AGUA MINERAL Y 2 SANDWICH JAMON QUESO. | COLACION CONSISTENTE EN: 2 JUGOS CAJA INDIVIDUAL, 2 LECHE CAJA INDIVIDUAL, 2 BARRA CEREAL, 2 PLATANOS, 2 AGUA MINERAL Y 2 SANDWICH JAMON QUESO. |
$ 3.080,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.798.720
|
$ 1.798.720
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.798.720
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 341.757
|
|
$ 2.140.477
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.