Orden de Compra. Nº3746-186-SE10 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA UNID. EDUC"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-186-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA UNID. EDUC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-89-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 315649,0102
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pinturas aceitosas7GalónSW.ESMALTE SINTETICO EXTRA PROTECCION BASE X GALON.SW.ESMALTE SINTETICO EXTRA PROTECCION BASE X GALON. $ 13.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.351 $ 92.353
Pinturas aceitosas1GalónSW.ESMALTE SINTETICO EXTRA PROTECCION OCRE GALONSW.ESMALTE SINTETICO EXTRA PROTECCION OCRE GALON. $ 13.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.193 $ 13.193
Grifos15UnidadLLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA.LLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA. $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.230 $ 163.235
Estanque del WC15UnidadESTANQUE CON FITTING FANALOZA BLANCO KINDER.ESTANQUE CON FITTING FANALOZA BLANCO KINDER. $ 16.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.440 $ 247.437
Taza de WC15UnidadTAZA WC BLANCO KINDER.TAZA WC BLANCO KINDER. $ 24.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.175 $ 365.168
Dispensadores de agua caliente o termos3UnidadTERMOS TROTTER 30 LITROS.TERMOS TROTTER 30 LITROS. $ 115.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.402 $ 345.403
Baños portátiles1UnidadFOSA SEPTICA HORIZONTAL 3600 LITROS.FOSA SEPTICA HORIZONTAL 3600 LITROS. $ 339.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.295 $ 339.295
Pintura al agua1UnidadSW.ESMALTE AL AGUA EXTRA LAVABLE BLANCO TINETA.SW.ESMALTE AL AGUA EXTRA LAVABLE BLANCO TINETA. $ 47.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.613 $ 47.613
Pintura al agua1TinetaSW.ESMALTE AL AGUA EXTRA LAVABLE BASE X TINETA.SW.ESMALTE AL AGUA EXTRA LAVABLE BASE X TINETA. $ 47.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.613 $ 47.613
Total Neto $ 1.661.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.649
TOTAL OC $ 1.976.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.