Orden de Compra. Nº3746-203-AG25 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENCION Y REPARACION UNIDADES EDUCATIVAS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-203-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENCION Y REPARACION UNIDADES EDUCATIVAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 717440
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera10UnidadPUERTA TERCIADO 0.90X200CM  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
30181505
Taza de WC40UnidadTAPA WC UNIVERSAL  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
39121431
Conectores estancos de cables10UnidadEQUIPO ESTANCO 2X36.  $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000
39101701
Tubos fluorescentes300UnidadTUBO LED 18W 120 CM.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
30171504
Puertas de madera10UnidadPUERTA TERCIADO 0.70X200CM  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
30171504
Puertas de madera10UnidadPUERTA TERCIADO 0.80X200CM  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
46171503
Juegos de cerraduras30UnidadCERRADURA POLI OFICINA.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
31211906
Rodillos de pintar30UnidadRODILLO CHIPORRO 18CM.RODILLO CHIPORRO 18CM. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
40101808
Estufas de la calefacción5KitKIT INSTALACION BOSCA 6".KIT INSTALACION BOSCA 6". $ 199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.000 $ 995.000
40101808
Estufas de la calefacción5KitKIT INSTALACION BOSCA 5".  $ 199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.000 $ 995.000
30152003
Murallas de fibrocemento35PlanchaINTERNIT 5MM.  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
30171705
Cristal laminado3PlanchaPLANCHA VIDRIO TRANSPARENTE 4MM.  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 3.776.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 717.440
TOTAL OC $ 4.493.440


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.697.910-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.