Orden de Compra. Nº3746-204-SE12 "ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-204-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-103-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 22392,07
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónBARNIZ MARINO GALON.BARNIZ MARINO GALON. $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.336 $ 20.336
31211505
Pinturas aceitosas2GalónESMALTE AL AGUA BLANCO GALON.ESMALTE AL AGUA BLANCO GALON. $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 4".BROCHA 4". $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815 $ 815
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3".BROCHA 3". $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555 $ 555
31211505
Pinturas aceitosas5TarroESMALTE SINTETICO COLORES X 1 LT.ESMALTE SINTETICO COLORES X 1 LT. $ 4.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.420 $ 20.420
31201613
Adhesivo re-usable1kilogramoADHESIVO COLA FRIA.ADHESIVO COLA FRIA. $ 5.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.647 $ 5.647
30141507
Aislamiento de tabla rígida2PlanchaPLANCHA INTERNIT 6MM.PLANCHA INTERNIT 6MM. $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832
30111601
Cemento10SacoCEMENTO.CEMENTO. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610
Total Neto $ 117.853
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.392
TOTAL OC $ 140.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.