Orden de Compra. Nº3746-207-SE13 "ADQUIRIR MATERIALES FERRETERIA JARDIN PUEBLO SECO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-207-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIALES FERRETERIA JARDIN PUEBLO SECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-10-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 11805,27
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónBARNIZ MARINO NATURAL.BARNIZ MARINO NATURAL. $ 11.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.866 $ 23.866
40141702
Grifos1UnidadLLAVE CUELLO CISNE.LLAVE CUELLO CISNE. $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON LAVADERO EXTERIOR.SIFON LAVADERO EXTERIOR. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3".BROCHA 3". $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
10171701
Herbicida de malezas1UnidadLIQUIDO SECANTE RANGO.LIQUIDO SECANTE RANGO. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
10191509
Insecticidas1UnidadINSECTICIDA SYPERKILL.INSECTICIDA SYPERKILL. $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO LANA 18 CMS.RODILLO LANA 18 CMS. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadESCOBILLA DE ACERO.ESCOBILLA DE ACERO. $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara3kilogramoSEMILLA PASTO PARA PRADO.SEMILLA PASTO PARA PRADO. $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
10171605
Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)5kilogramoMEZCLA NPK.MEZCLA NPK. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
Total Neto $ 62.133
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.805
TOTAL OC $ 73.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.