Orden de Compra. Nº3746-236-SE12 "ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA PARA JARDIN RAYITO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-236-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERIA PARA JARDIN RAYITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-103-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 8450,82
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónGALON ANTICORROSIVO.GALON ANTICORROSIVO. $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 21/2".BROCHA 21/2". $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDILUYENTE SINTETICO.DILUYENTE SINTETICO. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
31211910
Mitones2ParGUANTES CABRETILLA.GUANTES CABRETILLA. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
11151502
Fibras de nilon3RolloCORDEL PLASTICO.CORDEL PLASTICO. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
30111601
Cemento8SacoCEMENTO.CEMENTO. $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.544 $ 25.544
Total Neto $ 44.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.451
TOTAL OC $ 52.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.