Orden de Compra. Nº3746-265-AG22 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL PUEBLO SECO, FONDOS JUNJI.2"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-265-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL PUEBLO SECO, FONDOS JUNJI.2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 239761
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHÁVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 4"BROCHA 4" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211904
Brochas10UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMRODILLO CHIPORRO 18 CM $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
70111706
Servicios de cuidado de céspedes40Metro CuadradoCESPED NATURALCESPED NATURAL $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
11111701
Arena silícea4Metro CúbicoARENAARENA $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
11111611
Grava4Metro CúbicoGRAVA 1/4"GRAVA 1/4" $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
30111601
Cemento25SacoCEMENTO X 25 KGCEMENTO X 25 KG $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
11111503
Tierra de hoja50SacoTIERRA DE HOJATIERRA DE HOJA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
31211501
Pinturas al esmalte12TinetaESMALTE AL AGUA COLOR BLANCOESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.000 $ 864.000
Total Neto $ 1.261.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.761
TOTAL OC $ 1.501.661


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.697.910-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.