Orden de Compra. Nº3746-267-SE11 "ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA PARA UNIDADES E"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-267-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA PARA UNIDADES E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-103-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 66056,92
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas5BaldeRENNER REK. ESMALTE AGUA SEMIBRILLO COLOR PASTEL.RENNER REK. ESMALTE AGUA SEMIBRILLO COLOR PASTEL. $ 57.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.545 $ 285.546
31211904
Brochas10UnidadRODILLO CHIPORRO 18CM.RODILLO CHIPORRO 18CM. $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.520 $ 22.521
31211904
Brochas5UnidadBROCHA HELA 1/2 X 2,5 CERDA GRIS.BROCHA HELA 1/2 X 2,5 CERDA GRIS. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.937
31211904
Brochas5UnidadBROCHA HELA 1/2 X4 CERDA GRIS.BROCHA HELA 1/2 X4 CERDA GRIS. $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.924
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadHENKEL AGOREX INSTANTANEO.HENKEL AGOREX INSTANTANEO. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
31191501
Papeles de lija1UnidadPOXILINA 38 ML 10 MINUTOS.POXILINA 38 ML 10 MINUTOS. $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.958 $ 1.958
31211505
Pinturas aceitosas20UnidadLIJA FIERRO ISESA GRANO 120.LIJA FIERRO ISESA GRANO 120. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA 6011 3/32 INDURA PUNTO AZUL.SOLDADURA 6011 3/32 INDURA PUNTO AZUL. $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.824
Total Neto $ 347.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.057
TOTAL OC $ 413.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.